索引号: 002489559/2020-07057 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2020-07-01
发布单位: 市财政局 统一编号:
有效性: 主题分类: 财政
索引号: 002489559/2020-07057
公开方式: 主动公开
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公开日期: 2020-07-01
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主题分类: 财政

内控内审处

发布日期: 2021-09-15 12:22 信息来源: 市财政局 浏览次数: 视力保护色:
机构名称: 内控内审处
机构负责人: 张凯云
工作分工: 主持处室全面工作。
联系电话: 87805588-1011
机构职能:

承担局内控制度建设工作。承担局机关和所属单位财政法规、政策及内控制度执行情况的监督检查,评估内控风险,编制财政内部控制报告,提出加强财政内部管理的建议。指导区、县(市)财政部门内控制度建设工作。组织实施局机关和所属单位内部审计工作。承担财政部专员办及各级审计部门联络协调工作。


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