索引号: | 002489559/2020-07057 | 公开方式: | 主动公开 |
---|---|---|---|
文号: | 公开日期: | 2020-07-01 | |
发布单位: | 市财政局 | 统一编号: | |
有效性: | 主题分类: | 财政 |
索引号: | 002489559/2020-07057 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
文号: | |
公开日期: | 2020-07-01 |
发布单位: | 市财政局 |
有效性: | |
主题分类: | 财政 |
机构名称: | 内控内审处 |
机构负责人: | 张凯云 |
工作分工: | 主持处室全面工作。 |
联系电话: | 87805588-1011 |
机构职能: |
承担局内控制度建设工作。承担局机关和所属单位财政法规、政策及内控制度执行情况的监督检查,评估内控风险,编制财政内部控制报告,提出加强财政内部管理的建议。指导区、县(市)财政部门内控制度建设工作。组织实施局机关和所属单位内部审计工作。承担财政部专员办及各级审计部门联络协调工作。 |